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財務(wù)處:堅持“四個到位”,扎實開展財務(wù)稽核工作

作者:財務(wù)處 發(fā)布時間:2022-04-19 17:25:26 瀏覽:


2022年4月18日下午,財務(wù)處在財務(wù)大廳開展現(xiàn)場財務(wù)稽核工作,稽核小組和各科室業(yè)務(wù)骨干參加。

財務(wù)稽核是財務(wù)工作的必要環(huán)節(jié),是內(nèi)部控制的重要組成部分,是規(guī)范會計行為、提高會計資料質(zhì)量的重要保證,其內(nèi)容包括財務(wù)稽查和財務(wù)復(fù)核。通過財務(wù)稽核,對日常會計核算工作中出現(xiàn)的疏忽、錯誤等及時加以糾正、糾偏,旨在提高會計核算工作的質(zhì)量。

在財務(wù)稽核過程中,始終堅持“四個到位”原則,扎實開展稽核工作:一是制度到位,完善修訂了原《會計稽核規(guī)定》,細化了實施細則,優(yōu)化了稽核流程,增加了反饋機制;二是組織到位,挑選具有中高級職稱、熟練掌握核算、預(yù)決算及稽核技能的業(yè)務(wù)骨干組成稽核工作小組,深入現(xiàn)場實地稽核;三是學習到位,稽核小組以《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預(yù)算法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》《政府會計制度》等法規(guī)制度為準繩,強化了專業(yè)學習;四是規(guī)范開展到位,制定了稽核方案,明確業(yè)務(wù)分工,確保稽核工作規(guī)范有序進行。

此次稽核工作的主要內(nèi)容是對2022年3月的會計核算和出納業(yè)務(wù)進行全面的復(fù)核和檢查。首先隨機抽取50多份會計記賬憑證及原始憑證,重點對勞務(wù)申報系統(tǒng)、固定資產(chǎn)對接系統(tǒng)和“智能報賬系統(tǒng)”相關(guān)的業(yè)務(wù)單據(jù)開展稽核。隨后,對差旅費、版面費、測試費、交通費等具體業(yè)務(wù)單據(jù)進行核對。最后對出納崗位業(yè)務(wù)進行稽核,核查了銀行對賬、出納支付、證章保管、授權(quán)管理等業(yè)務(wù)。

根據(jù)現(xiàn)場稽核的現(xiàn)狀,稽核小組總結(jié)分析研判,對銀行對賬、授權(quán)管理、收訖蓋章等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)提出了稽核意見,給出了立整立改的建議,并做了詳實的稽核記錄。

新學期以來,財務(wù)處針對“學史力行”專題持續(xù)發(fā)力,質(zhì)勝于華,行勝于言,不斷把學習成效轉(zhuǎn)化為工作動力和成效,推進黨史學習教育常態(tài)化。財務(wù)處主動謀劃,從自身做起,不斷加強財務(wù)內(nèi)部控制,加強財務(wù)監(jiān)督,不斷推動財務(wù)工作高質(zhì)量發(fā)展。通過此次稽核工作,財務(wù)核算、出納支付等財務(wù)基礎(chǔ)工作的規(guī)范性進一步加強,財務(wù)工作“風險意識”得以強化。今后,財務(wù)處將通過對日常工作的自查自糾,實現(xiàn)對原始憑證、會計賬簿、會計報表、預(yù)算管理、收支結(jié)算等環(huán)節(jié)的常態(tài)化監(jiān)督檢查。

文:夏鵬飛   審核:王曉

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